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2022年度抚顺市交通运输综合行政执法队决算公开

【信息来源:  信息时间:2023-07-24  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭


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第一部分    抚顺市交通运输综合行政执法队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    抚顺市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 抚顺市交通运输综合行政执法队概况

 

一、主要职责

1.负责建立和完善交通运输执法及稽查办案的制度措施并组织实施。

2.负责本市区域内高速公路路政、普通国省干线公路路政、市以上重点交通工程质量监督、港口行政、航道行政、水路运政、地方铁路等执法工作。

3.负责市辖区道路运政、地方海事行政、船舶检验监督、渔业船舶检验监督、农村公路路政、农村公路工程质量监督等执法工作。

4.负责组织实施本是区域内交通运输执法专项整治工作;参与重大交通应急保障、应急处置工作。

5.负责有关交通运输执法信访、投诉的处理;参与有关交通运输执法案件听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作;负责交通运输执法科技和信息化建设等工作。

6.负责指导、协调县交通运输执法工作。

7.依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

8.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市交通运输综合行政执法队2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

抚顺市交通运输综合行政执法队本级

第二部分 抚顺市交通运输综合行政执法队2022年度部门决算公开报表

    (见附件)

 

第三部分 抚顺市交通运输综合行政执法队2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2022年度本部门收入总计为11923.92万元,其中包括:

 财政拨款收入11923.92元,其中:公共预算财政拨款收入11923.92万元。

(二)2022年度本部门支出总计为11923.92万元,其中包括:

1.基本支出4765.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4195.68万元,对个人和家庭的补助支出105.86万元,商品和服务支出462.99万元,资本性支出1.43万元。

2.项目支出7157.96万元,主要包括对新能源公交车补贴,对城市客运公交的运营补贴,场站建设资金支出以及其他项目资金的支出。

(三)年末结转和结余1237.99万元

包括省下划路政执法人员基本支出及项目支出运营保障资金,以及项目结余待来年继续使用。结转中主要包括指标结转和额度结转。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2022年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出11923.92万元,其中:基本支出4765.96万元,上年基本支出为5720.04,下降16.68%主要因为公用经费预算缩减、严控车辆经费支出等情况。项目支出7157.96万元,上年支出3147.02,上涨127.45%主要因为本年共发放两次出租汽车和农村客运班车燃油补贴,上年并未发放 。

(二)具体情况

2022年度财政拨款支出11923.9元,按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出955.58万元,医疗卫生与计划生育支出181.18万元,交通运输支出10496.87万元,住房保障支出290.28万元。

1.社会保障和就业支出955.58万元,包括:

(1)事业单位离退休101.78万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出402.47万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出170.85万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出

(4)抚恤支出14.68万元,主要是死亡、伤残抚恤支出。

(5)其他对企业补助265.8万元,主要是对企业社会保障和就业类补助发放。

3.医疗卫生与计划生育支出181.18万元,包括:

(1)事业单位医疗181.18万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出。

4.交通运输支出10496.87万元,包括:

(1)公路水路运输支出4638.43万元,主要是公路运输管理和其他公路水路运输等支出。

(2)其他交通运输支出3964.98万元,主要是公共交通运营补贴和其他交通运输支出。

5.住房保障支出290.28万元,包括:

住房公积金290.28万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出116.96万元,决算数小于年初预算数309.9万元,上年支出数为138.98万元,本年减少15.8%,主要原因厉行勤俭节约、压缩一般性支出。其中:公务用车及运行维护费116.74万元,上年支出数为138.98万元,下降19%,主要因为我单位严格控制公务用车。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费116.74元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费116.74万元。本单位车辆运行经费,执法执勤编制预算数为98台,年初预算额为307.9万元,支出占预算比例的37.9%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4765.96万元,其中:人员经费4301.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费464.42万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费主要指单位的日常公用经费主要共464.42万元,

(二)政府采购支出情况

本年本单位无政府采购支出.

 (三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,我单位共有105台执法执勤用车。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

(二)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金2498.95万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90.4分。

下一步将采取以下措施加以改进:一是加快预算执行进度;二是充分调研做到预算编制精确。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2022年抚顺市交通运输综合行政执法队单位整体绩效自评表.xls

附件2-1:2022年抚顺市交通运输综合行政执法队预算项目(政策)绩效自评表.xls

附件2-2:2022年抚顺市交通运输综合行政执法队预算项目(政策)绩效自评表.xls

附件2-3:2022年抚顺市交通运输综合行政执法队预算项目(政策)绩效自评表.xls

附件2-4:2022年抚顺市交通运输综合行政执法队预算项目(政策)绩效自评表.xls

附件2-5:2022年抚顺市交通运输综合行政执法队预算项目(政策)绩效自评表.xls

辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队2022年度决算报表公开.xlsx


 

 

 

 

                                                

 

 


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