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抚顺市交通运输局2025年部门预算

【信息来源:  信息时间:2025-01-26  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭


 

目录

第一部分 抚顺市交通运输局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 抚顺市交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年抚顺市交通运输局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 抚顺市交通运输局概况

一、部门职责

(一)负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹市内公路、水路行业发展,协调铁路建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,促进各种交通运输方式融合。

(二)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案,拟定并组织实施全市公路、水路行业发展规划,指导综合交通运输枢纽规划与管理,按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输,指导全市交通运输行业体制改革工作。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任,组织编制交通运输固定资产投资计划,组织实施全市重点交通工程建设,负责有关交通工程造价和重点工程质量的监督管理工作,负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理,负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

(四)承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导全市运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。

(五)负责全市道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站(场)经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

(六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)负责全市公路路网运行监测,指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,承担指导全市内陆水域水上交通安全监督的责任,防治船舶污染。

(八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用,指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)承担市综合交通运输改革、市春运等假日运输日常工作。

(十)负责城铁、轨道交通项目建设。组织沈白客专抚顺城区段工程项目建设管理。负责指导相关县区的征地拆迁等工作,负责与政府有关部门协调工程建设的前期工作,负责与沈阳铁路局、铁路建设、设计和施工单位的协调工作,承担沈白客专建设工作领导小组办公室日常工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2025年抚顺市交通运输局部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.抚顺市交通运输局

2.抚顺市交通运输发展服务中心

3.抚顺市交通运输综合行政执法队

第三部分  抚顺市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算18019.09万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入18019.09万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元;

6.上年结转结余0万元。

(二)支出预算18019.09万元,其中:

1.基本支出6265.6万元;

2.项目支出11753.49万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出4.5万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共15个,涉及资金10567.49万元。

    2025年预算收支比上年减少425.21万元,减少的主要原因为按照过紧日子要求,降低预算标准,压减一般性支出。

二、部门管理专项资金情况

2025年,抚顺市交通运输局管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年抚顺市交通运输局机关运行经费预算为611.75万元,主要包括行政单位离退休经费5.23万元,事业单位离退休经费7.2万元,行政单位公用经费53.59万元,事业单位公用经费545.73万元。

四、政府采购情况

2025年抚顺市交通运输局安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年抚顺市交通运输局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为76.45万元,比上年减少230万元,下降75.1%。其中:

    1.因公出国(境)费0万元,与上年相同。

2.公务接待费2.5万元,与上年相同。

3.公务用车购置及运行费73.95万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行费73.95万元,比上年减少230万元,下降75.67%),比上年减少230万元,下降75.67%。主要原因是市交通运输综合行政执法队此项预算减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目

金额

2024

2025

合计

306.45

76.45

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

2.5

2.5

3.公务用车购置及运行费

303.95

73.95

其中:公务用车购置费

0

0

      公务用车运行费

303.95

73.95

六、国有资产占用情况

抚顺市交通运输局2025年年初预算购置车辆0台,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,抚顺市交通运输局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共15个,涉及资金10567.49万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用支经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理实务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输管理支出(项):反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件—2025年部门预算公开表.xlsx



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